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Offene Posten oder Zahlungen auf einen offenen Posten können Sie wie folgt korrigieren: |
nicht verbuchte Zahlungsposten: |
Noch nicht verbuchte Zahlungsposten werden
in der Spalte „Verb.“ im
Detailbereich mit dem Status = „ “ angezeigt. |
verbuchte Zahlungsposten: |
Bereits verbuchte Zahlungsposten werden in der Spalte „Verb.“ im Detailbereich mit dem Haken angezeigt. Um einen Zahlungseingang zu stornieren (z.B. Rücklastschrift), erfassen Sie einen neuen Zahlungsposten mit negativem Vorzeichen und verbuchen diesen. |
nicht geschlossene OP´s : |
Noch nicht geschlossenen OP´s werden im Übersichtsbereich der OP-Verwaltung immer angezeigt. Zu diesen OP´s können beliebige Zahlungsvorgänge erfasst werden. |
geschlossene OP´s : |
Geschlossene OP´s werden im Übersichtsbereich der OP-Verwaltung nur dann angezeigt, wenn die Option „nur offene Belege“ über rechte Maustaste | Filter | nur offene Belege nicht aktiv ist. Um einen geschlossenen Beleg weiter zu bearbeiten, wird dieser markiert. Der Status „G“ = geschlossen kann jetzt über Klick auf Spalte [Abg.] zurückgesetzt werden. Danach können weitere Zahlungsposten zu diesem OP erfasst werden. |
Posten löschen: |
Einen mit dem Markierungsbalken ausgewählten OP entfernen Sie bei Bedarf durch Mausklick auf das Löschsymbol oder mit Tastenkombination [Strg]+[Entf] aus der OP-Liste. |